设为首页 加入收藏 365bet中文 365bet娱乐场送彩金

妇联简介 领导之窗
机构设置 组织建设

工作要闻 领导讲话
党风建设 公共服务

巾帼维权行动 美丽家园行动 巾帼文明行动
巾帼建功行动 巾帼关爱行动 两纲实施

巾帼风采 交流互动
妇联简报 妇联文件
您当前所在位置:网站首页 >> 工作要闻 >> 通知公告 >> 枞阳县妇联2017年部门决算情况 >> 阅读
365bet中文

枞阳县妇联2017年部门决算情况

2018-07-20 16:41:08 来源:枞阳县妇女网

 

枞阳县妇联2017年部门决算情况
第一部分   枞阳县妇联概况

    一、部门职责:县妇联是在县委县政府和上级妇联领导下的全县各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是团结、教育、带领广大妇女积极投身社会主义现代化建设,代表和维护妇女儿童合法权益。
    二、机构设置:
从决算单位构成看,枞阳县妇联2017年度部门决算只包括本级决算。
纳入枞阳县县2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 单位名称
1 枞阳县妇联本级

第二部分 枞阳县妇联2017年部门决算表


收入支出决算总表
   公开01表
编制单位:   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 310.06 一、一般公共服务支出 292.34
二、上级补助收入  二、外交支出 
三、事业收入  三、国防支出 
四、经营收入  四、公共安全支出 
五、附属单位上缴收入  五、教育支出 
六、其他收入  六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出 8.29
  九、医疗卫生与计划生育支出 2.29
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 7.14
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计 310.06 本年支出合计 310.06
 用事业基金弥补收支差额  结余分配 
     年初结转和结余       年末结转和结余 
   
总计  总计 
 
收入决算表
                                              公开02表
编制单位:     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入 经营
收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称       
栏次 合计 310.06 310.06     
201 一般公共服务支出 292.34 292.34     
20129 群众团体事务 292.34 292.34     
2012901   行政运行 292.34 292.34     
208 社会保障和就业支出 8.29 8.29     
2085 行政事业单位离退休 8.02 8.02     
208501   归口管理的行政单位离退休 8.02 8.02     
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.27 0.27     
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.18 0.18     
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.09 0.09     
210 医疗卫生与计划生育支出 2.29 2.29     
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2.29 2.29     
2100101   行政运行 2.29 2.29     
221 住房保障支出 7.14 7.14     
22102 住房改革支出 7.14 7.14     
2210201   住房公积金 4.46 4.46     
2210202   提租补贴 2.68 2.68     

 

 

支出决算表
        公开03表
编制单位:       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称      
类 款 项 合计 310.06 102.06 208.00   
201 一般公共服务支出 292.34 84.34 208.00   
20129 群众团体事务 292.34 84.34 208.00   
2012901   行政运行 292.34 84.34 208.00   
208 社会保障和就业支出 8.29 8.29    
2085 行政事业单位离退休 8.02 8.02    
208501   归口管理的行政单位离退休 8.02 8.02    
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.27 0.27    
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.18 0.18    
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.09 0.09    
210 医疗卫生与计划生育支出 2.29 2.29    
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2.29 2.29    
2100101   行政运行 2.29 2.29    
221 住房保障支出 7.14 7.14    
22102 住房改革支出 7.14 7.14    
2210201   住房公积金 4.46 4.46    
2210202   提租补贴 2.68 2.68    

 


财政拨款收入支出决算总表
   公开04表
编制单位:   金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 310.06 一、一般公共服务支出 292.34
二、政府性基金预算财政拨款  二、外交支出 
  三、国防支出 
  四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出 8.29
  九、医疗卫生与计划生育支出 2.29
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出 7.14
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计 310.06 本年支出合计 310.06
年初财政拨款结转和结余  年末财政拨款结转和结余 
一般公共预算财政拨款   
政府性基金预算财政拨款   
合计  合计 

 

 

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
              公开05表
编制单位:             金额单位:万元
             
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
  合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
             项目支出结转 项目支出结余
              
 合计    310.06 102.06 208.00 310.06 102.06 208.00    
201 一般公共服务支出    292.34 84.34 208.00 292.34 84.34 208.00    
20129 群众团体事务    292.34 84.34 208.00 292.34 84.34 208.00    
2012901   行政运行    292.34 84.34 208.00 292.34 84.34 208.00    
208 社会保障和就业支出    8.29 8.29 0.00 8.29 8.29 0.00    
2085 行政事业单位离退休    8.02 8.02 0.00 8.02 8.02 0.00    
208501   归口管理的行政单位离退休    8.02 8.02 0.00 8.02 8.02 0.00    
20827 财政对其他社会保险基金的补助★    0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00    
2082702   财政对工伤保险基金的补助★    0.18 0.18 0.00 0.18 0.18 0.00    
2082703   财政对生育保险基金的补助★    0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00    
210 医疗卫生与计划生育支出    2.29 2.29 0.00 2.29 2.29 0.00    
21001 医疗卫生与计划生育管理事务    2.29 2.29 0.00 2.29 2.29 0.00    
2100101   行政运行    2.29 2.29 0.00 2.29 2.29 0.00    
221 住房保障支出    7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 0.00    
22102 住房改革支出    7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 0.00    
2210201   住房公积金    4.46 4.46 0.00 4.46 4.46 0.00    
2210202   提租补贴    2.68 2.68 0.00 2.68 2.68     

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
       财决公开06表
部门:       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 49.81 302 商品和服务支出 34.24 310 其他资本性支出 2.85
30101   基本工资 19.31 30201   办公费 11.79 31001   房屋建筑物购建 
30102   津贴补贴 12.32 30202   印刷费 1.22 31002   办公设备购置 2.85
30103   奖金 12.37 30203   咨询费  31003   专用设备购置 
30104 其他社会保障缴费 2.56 30204   手续费  31005   基础设施建设 
30106   伙食补助费  30205   水费 0.17 31006   大型修缮 
30107   绩效工资  30206   电费 2.06 31007 信息网络及软件购置更新 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费  30207   邮电费 2.13 31008   物资储备 
30109   职业年金缴费  30208   取暖费  31009   土地补偿 
30199 其他工资福利支出 3.24 30209   物业管理费  31010   安置补助 
303 对个人和家庭的补助 15.16 30211   差旅费 0.97 31011   地上附着物和青苗补偿 
30301   离休费  30212   因公出国(境)费用  31012   拆迁补偿 
30302   退休费 8.02 30213   维修(护)费 1.99 31013   公务用车购置 
30303   退职(役)费  30214   租赁费  31019   其他交通工具购置 
30304   抚恤金  30215   会议费 7.51 31020   产权参股 
30305   生活补助  30216   培训费  31099   其他资本性支出 
30306   救济费  30217   公务接待费 1.94 304 对企事业单位的补贴 
30307   医疗费  30218   专用材料费  30401   企业政策性补贴 
30308   助学金  30224   被装购置费  30402   事业单位补贴 
30309   奖励金  30225   专用燃料费  30403   财政贴息 
30310   生产补贴  30226   劳务费  30499 其他对企事业单位的补贴 
30311   住房公积金 4.46 30227   委托业务费  307 债务利息支出 
30312   提租补贴 2.68 30228   工会经费 0.65 30701   国内债务付息 
30313   购房补贴  30229   福利费  30707   国外债务付息 
30314   采暖补贴  30231   公务用车运行维护费  399 其他支出 
30315   物业服务补贴  30239  其他交通费用 2.85 39906   赠与 
30399   其他对个人和家庭的补助支出  30240   税金及附加费用    
   30299   其他商品和服务支出    
人员经费合计 64.97 公用经费合计 37.10

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        公开07表
编制单位:       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目)   小计 基本支出   项目支出 
类 款 项 合计      
       
       
       
       
       
       

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
第三部分 枞阳县妇联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计310.06万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计310.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加129.59万元,增长(降低)42%,主要原因:一是人员经费的增加,二是两癌救助项目救助金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计310.06万元,其中:财政拨款收入310.06万元,占100%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计310.06万元,其中:基本支出102.06万元,占33%;项目支出208.00万元,占67%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计310.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计310.06万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加129.59万元,增长42%,主要原因:一是人员经费的增加,二是两癌救助项目救助金的增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入310.06万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加129.59万元,增长42%。主要一是原因人员经费的增加,二是两癌救助项目救助金的增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出310.06万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加129.59万元,增长42%。主要原因一是人员经费的增加,二是两癌救助项目救助金的增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出310.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出292.34万元,占94.3%;医疗和卫生支出2.24万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出8.29万元,占2.7%;住房保障(类)支出7.14万元,占2.3%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况
2017年度财政拨款基本支出102.07万元,其中人员经费64.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
县妇联2017年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明(按模板格式补充完整)
(一)机关运行经费。
2017年度 县妇联机关运行经费38.48万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年增加了4.8万元,增长14.2%。主要原因是人员人数的增加。
(二)政府采购情况。
2017年度,妇联政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日,县妇联共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台

  (四)预算绩效管理工作开展情况
2017年, 县妇联按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金208万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金169万元。评价结果显示,项目资金实行专款专用,达到预期目标
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

枞阳县妇联2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明


一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项  目 预 算 数 决 算 数
合  计 6.3  1.94 
因公出国(境)费    
公务接待费 6.3      1.94
公务用车购置及运行费    
  其中:公务用车运行维护费    
       公务用车购置     


二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
枞阳县县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.94万元,完成年初预算的31%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,只包含单位本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.94万元,完成年初预算的31%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无增减。2017年县妇联因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。
(二)公务接待费支出1.94万元, 与2016年度决算相比,减少1.16万元,下降(增长)63%。增长的原因是招待人员的减少。2017年县妇联国内公务接待共40批次(其中外事接待5批次),300人次(其中外事接待50人次)。主要是用于县妇联与上级督指导,同级妇联交流,下级妇联汇报工作之间的招待。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条和铜陵市委市政府32条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《枞阳县党政机关公务接待管理办法》、《枞阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比无增减。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年,枞阳县妇联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:枞阳县妇联政务公开电子邮箱:zywomen@163.com。

       

相关文章
2014-05-12 16:52:02
2016-10-10 19:38:06
2016-08-02 14:49:29
2016-04-20 14:48:22
2015-07-30 10:11:56
2016-08-03 20:36:37
2016-08-02 20:35:38
2014-07-24 09:49:56
网站首页 | 网站简介 | 版权声明 | 联系方式 | 交流互动 | 管理登录 | 会员注册 | 会员登录 | 领导之窗
单位名称:安徽省365bet中文_365bet娱乐场送彩金_365bet体育在线投注开户  版权所有:Copyright 2019 访问网址:www.zyfl.org.cn
未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议您采用1024×768以上分辨率浏览本站
备案号:皖ICP备14009941号      技术支持:恒太科技